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别人拿我们公司签合司98000,然后拿我们公司开98000发票,款项也是打到我们公司公账里,是过来账而己,这98000元钱我们要给别人的。这实际不是我公司收入,给别人帮忙过账而己,做内账,开票可以不做收入,那这个款打到我们公账里了,该怎么做。

84784981| 提问时间:2022 05/01 14:33
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款‘ 贷:银行存款
2022 05/01 14:34
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