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老师好,我们是一家商贸公司,4月份有很多进项税专票,进项税还没认证,应该申报时也认证不完。我记账时进项税是直接记:借:应交税费_应交增值税_进项税额?还是记:借:应交税费_应交增值税_待认证进项税额?,等认证之后,再用借:应交税费_应交增值税_进项税额冲代认证的?

84784984| 提问时间:2022 05/02 08:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
做待认证 认证之后转进项税额
2022 05/02 08:49
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