问题已解决
老师,请问用银行存款支付门市租金时怎么作会计分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
请问租金发票收到了吗
2022 05/02 09:34
84785036
2022 05/02 09:51
您好,收到了
bamboo老师
2022 05/02 10:07
借:销售费用
贷:银行存款
84785036
2022 05/02 10:15
我们是一年一付,需要头几个月用利润全部摊销完,支付租金时怎么作会计分录?月底结账后用全部利润抵消租金时又该怎么作会计分录?谢谢您
bamboo老师
2022 05/02 10:16
一年一付,需要头几个月用利润全部摊销完?
如果是一年一付
那租金是要按月摊销 而不是头几个月用利润全部摊销完
84785036
2022 05/02 10:16
是老板的要求
bamboo老师
2022 05/02 10:19
那您先按月摊销 在最后一个月需要全部摊销的时候把分录后的金额调整就好了
借:预付账款
贷:银行存款
借:销售费用
贷:预付账款
摊销分录一样的 只是后面分录金额不一样
84785036
2022 05/02 10:21
为啥用预付账款而不是用待摊费用呢?
bamboo老师
2022 05/02 10:22
您软件还有待摊费用科目么?
新准则后取消了待摊费用 有的软件没有这个科目
如果您软件有待摊费用科目 就用待摊费用