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老师,请问用银行存款支付门市租金时怎么作会计分录?

84785036| 提问时间:2022 05/02 09:34
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问租金发票收到了吗
2022 05/02 09:34
84785036
2022 05/02 09:51
您好,收到了
bamboo老师
2022 05/02 10:07
借:销售费用 贷:银行存款
84785036
2022 05/02 10:15
我们是一年一付,需要头几个月用利润全部摊销完,支付租金时怎么作会计分录?月底结账后用全部利润抵消租金时又该怎么作会计分录?谢谢您
bamboo老师
2022 05/02 10:16
一年一付,需要头几个月用利润全部摊销完? 如果是一年一付 那租金是要按月摊销 而不是头几个月用利润全部摊销完
84785036
2022 05/02 10:16
是老板的要求
bamboo老师
2022 05/02 10:19
那您先按月摊销 在最后一个月需要全部摊销的时候把分录后的金额调整就好了 借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用 贷:预付账款 摊销分录一样的 只是后面分录金额不一样
84785036
2022 05/02 10:21
为啥用预付账款而不是用待摊费用呢?
bamboo老师
2022 05/02 10:22
您软件还有待摊费用科目么? 新准则后取消了待摊费用 有的软件没有这个科目 如果您软件有待摊费用科目 就用待摊费用
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