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老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?

84784950| 提问时间:2022 05/03 15:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
2022 05/03 15:15
郭老师
2022 05/03 15:16
附表二里面有一个增量留底退税,在这里面填写。
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