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收到增值税增量留底退税,次月申报时怎么操作

84784968| 提问时间:2022 05/03 19:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 在增值税表二进项转出增量留底退税里面填写的
2022 05/03 19:57
84784968
2022 05/03 20:01
只需填税额?还是收入也需要填
84784968
2022 05/03 20:08
增量留底退税具体填在附表二的哪个栏次
郭老师
2022 05/03 20:10
进项转出填写退税的金额 收入你自己填写表一 22行 有单独填写的地方 图片
84784968
2022 05/03 20:13
22行不是不让填吗?
郭老师
2022 05/03 20:16
申请退还的增量留抵退税如何在增值税申报表中体现? 解答:纳税人应在收到税务机关准予留抵退税的《税务事项通知书》当期,以税务机关核准的允许退还的增量留抵税额冲减期末留抵税额,并在办理增值税纳税申报时,相应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》第22栏“上期留抵税额退税”。 文件依据:《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第20号)
郭老师
2022 05/03 20:16
现在是报税期,建议你填写试一下
郭老师
2022 05/03 20:16
不知道你看的哪一个文件不让填写。
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