问题已解决
老师,我不太理解200*13%为何要计入固定资产的入账成本中,自产用于集体福利不是视同销售吗?视同销售,那销项税额可以与进项税额抵扣,那不是就不用计入成本吗
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用于职工福利 视同销售
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
您体会一下分录
2022 05/04 10:27
84784983
2022 05/04 11:01
其他外购的原材料,不视同销售,所有会有个分录,应交税费进项税额转出?
84784983
2022 05/04 11:04
因为这里面又有自产,又有外购,一个视同销售,一个不视同销售,不视同销售的进项税额转出了,计入成本,我对比下来觉得视同销售就不转出,那就不计入成本,我这个理解是不是错的?
bamboo老师
2022 05/04 11:08
其他外购的原材料,不视同销售,应交税费进项税额转出 是的