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单位买了电饭煲 水壶 借:管理费用-员工福利费3625 应交税费-应交增值税-进项税 471 贷:应付职工薪酬-员工福利4096 借:应应职工薪酬-员工福利 4096 贷:其他应付款-法人4096 这样做可以吗?

84785039| 提问时间:2022 05/04 15:21
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速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 进项税额不可以抵扣的哈
2022 05/04 15:21
84785039
2022 05/04 15:24
为啥不能抵扣。然后要做进项税额转出吗?
bamboo老师
2022 05/04 15:30
员工福利 不可以抵扣进项税额 如果已经抵扣了 要做进项税额转出
84785039
2022 05/04 15:30
还没有抵扣。怎么做
bamboo老师
2022 05/04 15:31
那价税合计计入管理费用科目 勾选的时候做勾选不抵扣操作
84785039
2022 05/04 15:32
老师,还有那些要不能抵扣的需要注意
bamboo老师
2022 05/04 15:33
简易计税项目的  免税项目的 非正常损失的 
84785039
2022 05/04 15:35
上面的借:管理费用-员工福利4096 贷:应付职工薪酬-员工福利 4096 借:应付职工薪酬-员工福利4096 贷:其他 应付款-法人 4096 认证勾选,不抵扣操作 这样做吗?
bamboo老师
2022 05/04 15:37
是的 这样处理就可以了
84785039
2022 05/04 15:37
谢谢老师
bamboo老师
2022 05/04 15:38
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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