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出纳的工作范围和职责是?采购预支款出纳日记账能直接支出吗?
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速问速答出纳的岗位职责
1.办理现金收付,审核审批相关单据
2.办理银行结算,规范使用支票
3.认真登日记账,保证日清月结
月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
4.保管库存现金,保管有价证券
5.审核报销凭证
出纳的工作内容
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。
8.保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。
9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。
10.公司领导安排的其他事宜。
2022 05/04 23:20
大贺老师
2022 05/04 23:22
采购员预支采购费用时,凭请款单(借款单)向出纳领款一、如果没有使用,全款退回:①如果请款单还没记账,直接将请款单退给采购员②如果请款单已经登记入帐,出纳就要给采购员开收据(请款单不能退还)二、如果采购完成,有余款,采购员将办好手续的发票和余款一并交出纳:①如果请款单还没记账,请款单退给采购员②如果请款单已经登记入帐,请款单不能退,出纳给采购员开收据,摘要写清楚:预支**,发票**,收到余款**三、如果采购完成,预支款不够,采购员有垫款,需要补领:①办好手续的发票交给出纳,出纳将请款单和余款直接给采购员②如果请款单已经入帐不能退,采购员要写领款单(或者在发票报销单上注明签字),写清楚报销**,已请款**,本次补领**四、如果请款数正好用完,请款单出纳登记日记账后交会计做帐,采购员办好手续的发票直接交会计进行账务处理总之,出纳只在收到钱时开收据,收多少开多少。
大贺老师
2022 05/04 23:22
你好同学,以上已作出解答。
希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
84785006
2022 05/04 23:28
老师,再问一下,往来账咱们弄?预付款,出纳那直接支出去?出纳钱去哪了出纳自己不记录吗?还有借条借款单等,出纳能作为原始凭证入账支出吗?
大贺老师
2022 05/04 23:30
往来账从系统导出就好
大贺老师
2022 05/04 23:30
预付款的话单据齐全,审批后就可以付出去了
大贺老师
2022 05/04 23:31
出纳有自己的现金日记账和银行日记账,没记录就是自己的失职
大贺老师
2022 05/04 23:31
那些都可以作为原始凭证。
大贺老师
2022 05/04 23:32
已经回答了很多问题了哈,一问一答哈,如还有疑问,请另发起提问,避免占用其他同学的提问,多谢合作
84785006
2022 05/04 23:33
哦 好的 谢谢老师
大贺老师
2022 05/04 23:33
不客气同学,祝您身体健康,万事如意