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你好老师.我4月收到了增值税专用发票.我先把进项税额计入成本,等需要抵销项的时候再计入待认证进项税额可以吗

84784987| 提问时间:2022 05/05 09:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不可以的,现在就借主营业务成本,应交税费,待认证贷银行存款。
2022 05/05 09:05
84784987
2022 05/05 09:17
你好老师,我们还没有营业,不含税金额我计入了长期待摊费用。进项税额我已记入了“应交税费-待认证进项税额”可以吗老师!
郭老师
2022 05/05 09:20
可以的,可以这么做的。
84784987
2022 05/05 10:39
你好老师:那我当月记入待认证的进项税额在申报增值税报表时,待认证进项税额需要填进增值税报表吗?
郭老师
2022 05/05 10:40
好,没有勾选的,不用填写附表二的。
84784987
2022 05/05 10:49
谢谢老师!
郭老师
2022 05/05 10:53
不用客气,工作愉快
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