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老师 我现在申报增值税,4月有退票 在系统上已经做完了 请问老师我在申报的时候是不是就只填写4月的正数发票金额就可以了 退票 和负数是不是就不体现在申报表里了

84785042| 提问时间:2022 05/05 11:03
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夏天老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额
2022 05/05 11:04
84785042
2022 05/05 11:06
可是 我看电子税务局没有退票金额呢
夏天老师
2022 05/05 11:07
你好,你的报表是直接取数的是吧,报表直接取数的取得就是你实际开票金额
84785042
2022 05/05 11:09
报表取数是包括退票金额的 取得的数不是4月实际开票金额和应缴税额
夏天老师
2022 05/05 11:11
那你要看下是取数是不是有问题,如果不是实际的开票金额,你的负数就没包含在里面,不相当于你增加了开票收入了
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