问题已解决
老师你好,我3月购入了办公椅超过5000元,当月没收到发票 会计分录为 借:预付账款 贷:银行存款 这个月收到发票,我这样做 借:固定资产-办公椅 222100107 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 还是说先要红字(借:预付账款 贷:银行存款) 再记录呢
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速问速答这个月收到,按照你分录来做就可以了,不用红冲。
2022 05/05 11:44
84785009
2022 05/05 11:57
就是我那个分录是对的是吧
郭老师
2022 05/05 12:01
对的,是的,你的分录是正确的。