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甲企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务: (1)购进节日礼品,取得增值税专用发票上注明增值税3200元,将其全部用于集体福利。 (2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费8000元,取得增值税专用发票。 (3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入10000元;提供汽车修理劳务,取得不含税收入15000元;出租汽车,取得不含税租金收入8000元。 (4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入10300元,甲企业未放弃减税。 (5)因管理不善丢失一批本年5月份购入

84784997| 提问时间:2022 05/05 11:48
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!是要计算增值税吗?
2022 05/05 11:57
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