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老师,税控盘服务费全额抵扣,贷方是减免税款,借方和应交税费应交增值税对冲,那借方明显科目是哪个?再对冲都对冲不掉么

84785041| 提问时间:2022 05/05 13:00
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借方是减免税款借管理费用,办公费 贷银行存款需要抵扣, 借应交税费,应交增值税减免税款借管理费用负数 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款
2022 05/05 13:07
84785041
2022 05/05 13:12
老师,那余额又回到转出未交增值税科目,那又和哪个科目抵消
84785041
2022 05/05 13:13
最终要没有余额
郭老师
2022 05/05 13:19
你好,你的销项和进项也是结转到转出,未交增值税,不是吗?
84785041
2022 05/05 13:29
不明白,我有销项和进项的话直接就交换科目抵减了,如果多余的进项就直接留在进项科目,还是刚才那个问题,要怎么和转出未交增值抵消
郭老师
2022 05/05 13:34
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
郭老师
2022 05/05 13:35
最正规的,不管你之前用什么做法,你看一下这个能看懂吗?需要相杰转到转出未交增值税,第二个是进项结转到转出未交增值税,第三个是结转需要缴纳的增值税,如果你的进项大于销项,就不会有第三个分录,然后你再转出未交增值税,在借方有余额,你收到了退税款,借应交税费应交增值税进项转出,贷应交税费应交增值税,转出未交增值税之后就没有余额了,所有的科目都没有余额。
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