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内账需要做价税分离吗?

84785011| 提问时间:2022 05/05 13:45
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,内账不需要做价税分离的
2022 05/05 13:45
84785011
2022 05/05 13:46
那内账到时候交增值税怎么做分录?
东老师
2022 05/05 13:46
借管理费用税金 贷银行存款
84785011
2022 05/05 13:50
用软件做账,装订凭证时最前面需要附什么?
东老师
2022 05/05 13:51
装定的时候附科目汇总表就行
84785011
2022 05/05 14:13
3月份银行刚开户有小额业务分录,月底有少量余额,4月进行税务登记,用软件做账想4月份开始建账那我可以把3月份小金额的业务做账到4月份吧!?也就是4月份建账,银行期初余额为零可以吧!?
东老师
2022 05/05 14:14
可以的,三月份可以做到四月份账里的,4月份建账,银行期初余额为零可以的。
84785011
2022 05/05 14:15
哦记账凭证日期都写成4月30日可以吧?
东老师
2022 05/05 14:16
可以的,可以是月末最后一天
84785011
2022 05/05 14:26
3月刚成立的企业,因现在没有销售业务,但是取得了一些进项票,我可以选择不认证吗?等哪个月有销售业务了我再认证可以吗?
东老师
2022 05/05 14:26
可以的。这个认证时间你自己选择就行
84785011
2022 05/05 14:28
那如果我没有认证进项票,增值税纳税申报表附表(二)我是不是都是填零保存就行
东老师
2022 05/05 14:29
对的, 没有认证就零保存了就行了
84785011
2022 05/05 14:37
没认证做账时是不是写分录借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 如果哪天认证抵扣了再做分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 这样做分录对吗?
东老师
2022 05/05 14:37
对的,转的时候是这么做的
84785011
2022 05/05 14:53
主营业务收入需要设置二级科目吗?
东老师
2022 05/05 14:53
这个不是必须的,你可以根据需求来自己设置
84785011
2022 05/05 14:54
那应收账款和应付账款设置成二级科目好还是辅助核算好?
东老师
2022 05/05 14:57
这个设置辅助核算感觉好一些
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