问题已解决
老师想问下我们是做玻璃微纤维的工业企业,在我们当地工业园区买了一块土地,然后通过税务系统缴了117万的土地出让金,还有一笔交易费34万转给当地的交易中心了,但是发票还没开回来,怎么做账务处理啊
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速问速答你好; 这个土地是计入无形资产核算的 ;到时吧交易费 和 出让金一起计入 无形资产- 土地核算
2022 05/05 15:13
84784991
2022 05/05 15:14
那现在发票没回来,银行的钱少了,怎么做账呀
84784991
2022 05/05 15:15
贷方银行存款,借方呢
meizi老师
2022 05/05 15:16
你好; 暂估做账 : 借 无形资产-暂估土地 贷 银行存款
84784991
2022 05/05 15:17
那这样,当月不得计提摊销吧
84784991
2022 05/05 15:17
这个土地计提摊销应该按照多少年摊销啊
84784991
2022 05/05 15:19
那笔34万交易费是3月份交的
84784991
2022 05/05 15:20
117万土地出让金是4月份交的,34万交易费是3月份交的,4月发票没开回来,这种情况暂估无形资产,取哪个数啊
84784991
2022 05/05 15:22
怎么没有回复呢
84784991
2022 05/05 15:28
你们这是什么服务啊,问问题咋不回复呢
meizi老师
2022 05/05 15:33
你好; 按照权责发生制来 做账的; 你在 比如5月收到了土地了 。那么你5月计入无形资产 核算 ; 5月开始 计提摊销的 ; 如果你 土地还没有收到的话 ; 你 3月和4月先支付 :先做 借预付账款 贷银行存款 ; 然后 在你确定了土地 已经取得了。在做无形资产处理 。
84784991
2022 05/05 15:37
土地出让金税务系统直接三方协议扣款的,怎么还做预付账款呢
84784991
2022 05/05 15:38
没有拿到土地证呢,发票也没开回来呢,而且土地的一些税也没有交呢
84784991
2022 05/05 15:38
你看看怎么做账吧
84784991
2022 05/05 15:39
你说的挂预付账款不对我感觉,因为117万土地出让金是税务三方协议扣的
meizi老师
2022 05/05 15:41
你好; 预付款 相当于是在你没有取得 土地之前;支付的出让金 ; 你现在是 第一个 问题是先去确定你土地是否 在你公司名下;是否取得了 土地 ; 如果没有取得土地 只是走预付账款或者应付账款 借方过度下; 避免你直接走 无形资产产生当月摊销 ;
84784991
2022 05/05 15:45
还没有取得土地证,只是付了钱
84784991
2022 05/05 15:45
挂预付往来名称是谁家呢,因为是在国家买的呀
84784991
2022 05/05 15:46
预付账款不得有二级科目有个往来名称嘛,我不知道往来名称挂谁家
meizi老师
2022 05/05 15:46
那你就走预付账款或者 应付账款 借方挂着 ;先不走无形资产; 一开始 我以为你都取得了 土地了。 所以给你做的无形资产 ; 比如借 应付账款或者预付账款 贷银行存款。 先这样挂着 ; 后面取得了土地证了 计入 借 无形资产- 土地 ; 进项税 贷 应付账款或者预付账款 ; 至于做 预付账款还是应付账款 你可以看你自己 单位科目设置来 选择 ; 两个科目都可以的
84784991
2022 05/05 15:47
就这一张117万银行回单
84784991
2022 05/05 15:48
预付账款二级往来怎么挂呀,回单上没有名称
84784991
2022 05/05 15:50
这笔117万土地出让金是直接税务三方付给财政了
84784991
2022 05/05 15:50
怎么做预付挂往来呀
meizi老师
2022 05/05 15:50
你好; 比如 借 应付账款或者预付账款 - 土地出让金 ; 贷银行存款 ; 先这样挂 ; 主要看你们 二级科目设置了 那些 ; 你做一个二级科目区分下即可。