问题已解决
想要答案解析过程,最好是详细的那种
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你好,当月应交增值税=销项税额—(进项税额—不可以抵扣的进项税额)=113万/1.13*13%—(6.4万—6.4万*60/(60+100))
2022 05/05 18:00
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2022 05/05 18:07
不好意思,没看懂
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/05 18:08
你好,请问不懂的地方具体是哪里呢
计算公式,计算过程都给出来了啊
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2022 05/05 18:28
过程看不懂呢
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/05 18:58
你好,当月应交增值税=销项税额—(进项税额—不可以抵扣的进项税额)
然后带入具体的数据就是=113万/1.13*13%—(6.4万—6.4万*60/(60+100))
请问不懂的地方具体是哪里呢,我好给出针对性的回复