问题已解决
老师,麻烦你帮我看一下以下这个案例的所得税纳税调整,课堂上老师说要调三步: 分别是:在A105010 (视同销售纳税调整表)上,作以下二步调整: 1. 视同销售收入下提供劳务视同销售收入调增113207.54元(120000/1.06计算得出), 2. 视同销售成本下提供劳务视同销售成本 调增50000元;以下三步调整: 还有一步,70000元是调在A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。 我后面复习时,觉得有疑问,按课堂老师说的操作,利润还小了(因为有销项税的关系),或利润几乎就是一正一负为0了,是这样调的吗?还是我理解上有问题?我上面的案例你是怎么考虑的?那70000要体现吗
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速问速答您好,A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。不是70000
2022 05/06 04:46
84784959
2022 05/06 10:36
什么意思?这个案例你认为涉及调整的有哪些?
小林老师
2022 05/06 11:26
您好,视同销售收入+100,视同销售成本+80,其他-20(税收金额)
84784959
2022 05/06 12:36
老师,能说一下你的考虑吗?你也认为那70000不用调,只调前面两步?
84784959
2022 05/06 12:39
100和80是怎么来的?
小林老师
2022 05/06 13:12
您好,视同销售收入+113207.54,视同销售成本+50000,其他-63207.54,整体没有变化,