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一般纳税人收到发票但当月未认证会计分录如何做,主要的是待认证进项及后来认证后如何做分录

84785033| 提问时间:2017 04/26 10:07
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额 )
2017 04/26 10:07
84785033
2017 04/26 10:09
@邹老师:收到发票当月入账但不认证 借:库存商品 应交税费--待抵扣进项税, 贷:应付账款/银行存款/现金 认证的时候, 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待抵扣进项税; 过渡科目是 应交税费--待抵扣进项税 还是 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)? 我上面的写的对吗
邹老师
2017 04/26 10:10
你好,是应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)
84785033
2017 04/26 10:13
@邹老师:借:库存商品 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税), 贷:应付账款/银行存款/现金 认证的时候, 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税); 是这样的分录吗,别外,我可以不认设置 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税),这月不做账,下月认证时再入库做账行不呢
邹老师
2017 04/26 10:16
你好,是的 可以的
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