问题已解决
老师,对方给我开的销项负数发票的抵扣联是不需要认证的吧
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速问速答你好,是的,是这样的
2022 05/06 09:44
84785000
2022 05/06 09:47
销项负数怎么做账
邹老师
2022 05/06 09:50
你好,对方给我开的销项负数发票
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
注意:上述分录的借贷方,都是负数金额
84785000
2022 05/06 10:06
那我给对方开的销项负数发票账务处理呢
邹老师
2022 05/06 10:09
你好,我给对方开的销项负数发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
84785000
2022 05/06 16:26
要是自己开了销项负数发票,但是这个已经在去年的12月份做过账了,跨年的不能红冲吧
邹老师
2022 05/06 16:27
你好,跨年的发票,是可以申请红冲的
84785000
2022 05/06 16:33
账务处理还是跟之前一样吗
邹老师
2022 05/06 16:33
你好,是的,是这样的
84785000
2022 05/06 16:56
我之前问的,好像是跨年的账务处理是不能直接做冲账的
邹老师
2022 05/06 16:57
你好,跨年的账务处理,是有涉及损益科目吗
84785000
2022 05/06 16:58
如果是我开的销项负数不就涉及了损益类科目吗
邹老师
2022 05/06 16:59
你好,跨年开的销项负数
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
这个过程,不需要通过 以前年度损益调整 科目核算
84785000
2022 05/06 16:59
金额都是负数是吗
邹老师
2022 05/06 17:00
你好,都是正数
如果是负数,我会特别说明的
84785000
2022 05/06 17:29
但是我这个账特别复杂,是不是就是把之前涉及到这票的有关账务处理全部做冲账
邹老师
2022 05/06 17:30
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785000
2022 05/06 17:53
我的这个账务处理特别复杂,不是简单的一个分录,它是先做进料加工费,然后再转代运发出商品,会计分录是这个: 先做借:委托物资进料加工费 应交税费-进项税额 贷:应付账款 ;然后做借:代运和发出商品 贷:委托物资-进料加工费 委托物资-进料加工-发动机 委托物资-进料加工-液压马达 我这个怎么做冲账
邹老师
2022 05/06 17:55
你好,是外发加工,然后收回对外销售吗?
84785000
2022 05/06 17:56
就是先做进料加工,然后做进料加工完成
邹老师
2022 05/06 17:56
你好,加工完成是对外销售了吗