问题已解决
建筑行业的材料暂估,跟后期实际到的发票金额有出入,应该怎么处理?
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速问速答你好,学员,差额补在当期即可的
2022 05/06 09:47
84784985
2022 05/06 09:49
具体的分录帮我列示一下吧
冉老师
2022 05/06 09:51
借原材料
贷应付账款-暂估
发票来了
按照差额补即可
借原材料
贷应付账款
84784985
2022 05/06 09:53
那会不会跟材料的明细账有出入?
冉老师
2022 05/06 09:55
这个会有出入,也可以冲回之前的,重新入账,重新做明细账
84784985
2022 05/06 09:56
那工程结账了就不能重新冲回了吧
冉老师
2022 05/06 09:58
这个的话,简单处理的话,直接差额计入成本,就不会有问题了