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6月22日,王永明出差归来,报差旅费3320元,退回现金,180元。

84785017| 提问时间:2022 05/06 14:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借销售费用、差旅费3320,库存现金180, 贷其他应收款。
2022 05/06 14:29
84785017
2022 05/06 14:30
借方金额和贷方金额分别是多少呢?
郭老师
2022 05/06 14:31
你好,借销售费用差旅费3320, 库存现金180, 贷其他应收款3500。
郭老师
2022 05/06 14:31
借贷都是3500的,是平衡的。
84785017
2022 05/06 14:46
用银行存款支付生产车间的办公费800元,电话费500元,水电费960元,交通费300元。共计2560元,支付厂部管理部门的办公费480元,电话费1500元,交通费350元。水电费870元,共计3200元,会计分录。
郭老师
2022 05/06 14:48
借制造费用、办公费、800 制造费用通信费500,/水电费960,/交通费300,贷银行存款2560。
郭老师
2022 05/06 14:48
借管理费用办公费480, 管理费用通信费1500, 管理费用交通费350, 管理费用水电费870, 贷银行存款3200。
84785017
2022 05/06 14:52
最终的借方金额和贷方金额是不是都是5780元。
郭老师
2022 05/06 14:52
是的是的,是这么做的。
84785017
2022 05/06 14:55
按甲乙两产品的生产工时分配本月制造费用甲工时8万工时。以生产工时,7万工时。会计分录
郭老师
2022 05/06 14:56
借生产成本,甲8 乙7 贷制造费用15
84785017
2022 05/06 15:01
6月23日,该企业本月生产完工假产品,510台与产品1076台会计分录
郭老师
2022 05/06 15:02
借库存商品甲产品510, 乙产品1076 贷生产成本
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