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先预收客户35%的定金,然后等到发货了再开票给客户,然后客户收到发票,再付50%的货款,剩余的过一段时间再付清,这个应该怎么做账呢?

84785030| 提问时间:2022 05/06 14:39
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款
2022 05/06 14:42
84785030
2022 05/06 14:50
谢谢老师
84785030
2022 05/06 14:51
那如果是发货之前再收到货款还继续做预收嘛?
小菲老师
2022 05/06 14:53
同学,你好 恩恩,是的
84785030
2022 05/06 14:55
还有个问题我把数据加上,第一次预收时借银行存款2151380,贷预收2151380,订单是2000台的第一次发货只发了一部分就是512台金额才是1573580.8,这只发部分的512怎么做账要确认收入吗?
小菲老师
2022 05/06 14:57
同学,你好 恩恩,是的,就对512台确认收入
84785030
2022 05/06 15:00
关键这时候预收的比发货512的金额还多怎么做账
小菲老师
2022 05/06 15:01
同学,你好 多的预收挂在账上就可以了
84785030
2022 05/06 15:03
借预收215380,贷主营业务收入1573580.8,差额记应收?
84785030
2022 05/06 15:03
预收2151380,贷主营业务收入1573580.8
84785030
2022 05/06 15:04
差额还记应收?
小菲老师
2022 05/06 15:04
同学,你好 借预收1573580.8,贷主营业务收入1573580.8
84785030
2022 05/06 15:05
哦哦明白了
84785030
2022 05/06 15:06
那需要确认收入的时候,结转成本?怎么结转呢分录怎么做呢?就先确认512台成本,这个是销售成本?
小菲老师
2022 05/06 15:07
同学,你好 结转成本,结转512台成本
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