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老师,企业收到政府拨款用于工程项目建设,应该怎样做账呢?

84785039| 提问时间:2022 05/06 15:09
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 属于专项款的话; 你做: 借银行存款贷专项应付款   
2022 05/06 15:10
84785039
2022 05/06 15:13
支付的时候做  借:在建工程  贷:银行存款  对吗? 需不需要冲减专项应付款呢?
meizi老师
2022 05/06 15:18
你好;   比如 如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
84785039
2022 05/06 15:32
这个款是财政拨款,然后由我们公司直接支付给建设单位的,中间没有价差,还需要结转吗?
meizi老师
2022 05/06 15:41
你好;   需要的哦 。 也得 把专项应付款处理下余额的 
84785039
2022 05/06 15:44
怎样处理呢?因为之前没有处理过相关业务,麻烦老师讲详细一点,谢谢
meizi老师
2022 05/06 15:52
你好; 上面就是分录哦 。   实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入
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