问题已解决
老师,企业收到政府拨款用于工程项目建设,应该怎样做账呢?
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速问速答你好; 属于专项款的话; 你做: 借银行存款贷专项应付款
2022 05/06 15:10
84785039
2022 05/06 15:13
支付的时候做 借:在建工程 贷:银行存款 对吗?
需不需要冲减专项应付款呢?
meizi老师
2022 05/06 15:18
你好; 比如
如果你收到的专项基金符合规定,应作处理:
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程-**项目
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款-**项目
贷:银行存款
84785039
2022 05/06 15:32
这个款是财政拨款,然后由我们公司直接支付给建设单位的,中间没有价差,还需要结转吗?
meizi老师
2022 05/06 15:41
你好; 需要的哦 。 也得 把专项应付款处理下余额的
84785039
2022 05/06 15:44
怎样处理呢?因为之前没有处理过相关业务,麻烦老师讲详细一点,谢谢
meizi老师
2022 05/06 15:52
你好; 上面就是分录哦 。 实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程-**项目
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入