问题已解决

我公司**在别人单位,分三期,第一期和第二期我公司给**单位开了成本票19万,但是被**单位开了给甲方20万,相当于我公司有1万未收,当期税费和管理费1.5万,我公司支付了0.5万,第三期我公司准备21万成本票,被**单位给甲方开了20万票,当期税费和管理费1.5万,我公司给被**单位都以银行转账的方式回款我公司,那么我公司应该支付2.5万,还是1.5万的管理费,老板说只支付1.5万

84784982| 提问时间:2022 05/06 15:41
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你就按照1.5万来做就可以
2022 05/06 15:45
84784982
2022 05/06 15:46
但是实际该是怎么的呢
84784982
2022 05/06 15:48
被**单位收到甲方一共40万,我公司收到被**单位按票面金额转来的40万哦
朴老师
2022 05/06 15:55
同学你好 这个四十万有发票吗
84784982
2022 05/06 16:06
是的,开了40万过去的票,转了40万下账
朴老师
2022 05/06 16:12
同学你好 那这个按照41.5做收入、 40万是他的成本
84784982
2022 05/06 16:13
41.5怎么来的哦
84784982
2022 05/06 16:14
20万的**费都是1.5,40万是3万哦
朴老师
2022 05/06 16:21
我以为一共就是1.5万呢 你们开出去发票就收多少 **费税费等都是从他们收到的收入里扣除的 扣除之后的金额是你们给他们提供的发票金额 也就是他们给你们打款的金额
84784982
2022 05/06 17:36
其实我给他们开够了票,第一期抵的1万元管理费就不能抵了,对方二期转我们了那一万,其实对方公司收到40万 ,我公司就收到40万,也开了40万给他们,所以我们应该还给对方2.5万对吧,如果总共剩余只给1.5万,二期成本票21万,那么就需要自己用现金给对方公司私人账户转账,对方从公账转1万给我公司下账,要么第二次开成本票过去就不给21万,就20万就好了,对吧
朴老师
2022 05/06 17:43
同学你好 嗯 这样就可以的哦
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