问题已解决

21年10月份把已缴纳的从租房产税记到管理费用去了,一直未调账,现想把它调一调,请问怎么调?能把分录写一下吗?

84785041| 提问时间:2022 05/06 15:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你21年10月都已经结账了,现在没必要调整的额
2022 05/06 15:42
84785041
2022 05/06 15:47
不调我的税金有那个数
84785041
2022 05/06 15:48
应该怎样处理?
辜老师
2022 05/06 15:50
你报表上填列到税金及附加就可以的
84785041
2022 05/06 16:12
不明白你的意思,具体是怎样做,我是由做错一直没管它
辜老师
2022 05/06 16:18
你报表上把他调整到正确的项目里面就可以,相当于报表重分类调整一下
84785041
2022 05/06 18:55
老师:还是不明白,不用做分录吗?原来21年10月缴房产税款借管理费用10000贷银行10000,现在应交税金余额一直挂着10000,现在不是说调21年的账,是调22年还挂着应交税金10000,我从来没从事这工作,不知如何处理,还是说到时汇缴会一起调?汇缴是外面做的不是公司自己做,老师请指教一下,谢谢!
辜老师
2022 05/07 08:50
你这个应交税费的余额,是当期还计提了吗,那你重复确认税金了,要冲减管理费用的,借,应交税费,借,管理费用 负数
84785041
2022 05/07 10:19
我是22年1月才发现入错科目10-12月当期计提还是计提,之后也没有处理它,到现在房产税余额一直挂着有数
辜老师
2022 05/07 10:33
你现在反冲多计提的就可以
84785041
2022 05/07 10:59
不是计提错,是缴款时入错科目,是21年的事,22年才处理,怎样写分录?
辜老师
2022 05/07 11:01
你缴款,是你实际支付了银行存款的,就是原本借方应该是应交税费,你现在错误的计入了管理费用,你接:应交税费,贷:管理费用就可以了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~