问题已解决
老师,原料合同和发票有争议,没付款,发票也没收到,所以没有入账,只是货物收到了,加工销售后有收入,结转成本这块可以先记收入,等原料商量好在入账原料结成本可以吗
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速问速答你好同学,你可以先暂估一个成本,借主营业务成本贷应付账款。暂估,等到后期来了发票以后,你再红冲掉这个凭证。
2022 05/06 16:54
老师,原料合同和发票有争议,没付款,发票也没收到,所以没有入账,只是货物收到了,加工销售后有收入,结转成本这块可以先记收入,等原料商量好在入账原料结成本可以吗
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