问题已解决
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
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速问速答你好,没票的招待费不允许扣除要先全额调增,剩下的按限额调整
2022 05/06 22:09
84785018
2022 05/06 22:14
老师,没懂,我业务招待费支出填有票加无票金额,然后其他再调增?
图图*老师
2022 05/06 22:17
实际发生额也就是账面金额填全部金额(有票+无票),税收金额=总-无票-有票但超限额部分,差额就是调增金额(无票1000+有票按限额调整部分)
84785018
2022 05/06 22:21
主要是业务招待费,他是只能0.005,和其他又不一样
图图*老师
2022 05/06 22:26
招待费双限额,营业收入的千分之五和发生额的60%,无票的全额调增不占用限额
84785018
2022 05/06 22:31
扣除类调整项目(三)填有票的3000元,其他填无票的1000是吗?
图图*老师
2022 05/06 22:34
这样分开填,会提示你招待费账载金额与期间费用表中的招待费金额不符,都填在业务招待费一栏
84785018
2022 05/06 22:42
意思是有票无票金额都填
图图*老师
2022 05/06 22:43
是的,上面给你说了怎么填