问题已解决

老师,你好!我们店铺租的是老板亲戚的铺面,所以一般都是隔两三个月才会给租金的。所以账上一直挂着,借:管理费用-租金 贷:其他应付款-房东,之前我们签合同的时候给了5万的押金。现在由于生意不太好,房租同意用押金来抵了。(之前的押金也是用其他应付款这个科目记账,不用其他应收款的。)所以我现在每个月只做好,借:管理费用-租金5000 贷:其他应付款-房东5000,这样就可以了吗?(内账)

84785009| 提问时间:2022 05/07 10:43
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你押金的时候怎么挂的; 我看看怎么处理    
2022 05/07 10:44
84785009
2022 05/07 11:03
押金 跟着前一个会计挂的账是,借:其他应付款-房租,贷:现金,我现在计提每个月的租金就是,借:管理费用-租金,贷:其他应付款-房租。
meizi老师
2022 05/07 11:09
 你好; 都是计入 房租 明细去 ;  那你  借贷方 其他应付款都自动减少金额了。 你就不单独做分录哈   
84785009
2022 05/07 11:12
不做了,就计提就可以了。不会再支付了的。这样就会自动 减少了
meizi老师
2022 05/07 11:17
是的。    借贷方自动抵减了   
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