问题已解决

老师,我去年开的发票,挂应收账款上,今年三月份作废了,这笔应收在汇算的时候要怎么处理?

84784963| 提问时间:2022 05/07 12:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,正常您不用汇算清缴的时候调整的,咱直接借主营业务收入,应交应交税费,应交增值税销项税额,贷应收账款。
2022 05/07 12:21
84784963
2022 05/07 12:24
是在发票红冲的时候处理的,也就是今年三月份,但是,汇算的表要按去年12月的来
李霞老师
2022 05/07 12:27
你汇算的话,您就按去年的业务操作就可以了,今年红冲的和去年的汇算清缴没有关系的。
84784963
2022 05/07 12:27
我红冲的是去年的发票
李霞老师
2022 05/07 12:29
你好,我明白你的意思,但是您发票是今年开出来的,所以他算到今年就可以了。
84784963
2022 05/07 12:31
那么请问老师,我去年报表上的营业收入需要做调整吗?
李霞老师
2022 05/07 12:33
你好同学,不需要的,你正常确定收入就可以。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~