问题已解决

老师请问,上年12月份我司购入一批硬件设备A和B,A当即开了发票,当月末销售了A和B并结转了A成本,B是预付款,本年4月我司才收到B的发票,那么4月的月末B这部分硬件设备应该如何结转成本呢。

84785033| 提问时间:2022 05/07 17:20
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,按照暂估做账,结转的
2022 05/07 17:20
84785033
2022 05/07 17:27
老师,您的意思是商品入库时就应该做 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 这个分录吗,然后发票收到时写一个分录,最后结转时是不是要做调增结转成本的分录。
冉老师
2022 05/07 17:28
是滴,你说的很对的
84785033
2022 05/07 17:34
老师,B商品入库时已经是预付了款还能做暂估应付吗
冉老师
2022 05/07 17:35
不用的,贷方直接预付账款的
84785033
2022 05/07 17:43
老师,最后一个问题,所以收到B贷方预付账款,然后月末结转成本:  借:其他业务成本--(B的采购成本) 贷:库存商品硬件 对吗。
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