问题已解决

销方3月给我的普票我已做账并已报季报,现因发票有误并跨月,销方让我把原票退回红冲,于4月开了正确的发票给我。但没给我红票。他说有问题的蓝票我已退回给他,又是普票,故红票就不用给我。我有几个疑问: ①错误发票我3月已入账做成本,现发票已还销方,那我3月的这张凭证后就无原始凭证,这个怎么处理? ②我4月做红字冲3月这张凭证,销方没给我红字发票,这张凭证后我也没有原始凭证,这个怎么处理?

84785015| 提问时间:2022 05/08 09:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第一个,自己复印一份错误的三月份的普通发票来做账 第二个,自己写一个说明就可以的,负数发票不用给你,你只做记账凭证,没有原始凭证
2022 05/08 10:03
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