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老师我们是去年四月成立的公司,去年一直在建设,没有开始经营,没有收入,去年我有10万元记到了管理费用~业务招待费 ,。 我现在进行企业所得税汇算清缴,对于这部分业务招待费需要怎么处理

84785039| 提问时间:2022 05/09 09:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,纳税调整明细表扣除项目有一个招待费,在这里面填写10万。
2022 05/09 09:27
郭老师
2022 05/09 09:28
税收金额它是自动出的,它是根据发生额60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来做
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