问题已解决
老师,您好,本公司本月增值税进项税额是250000,销项是200000,月底的时候怎样结转做分录?
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借: 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)250000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)250000
借:应交税费——应交增值税(销项税额)200000
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200000
借:应交税费——未交增值税50000
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)50000
2022 05/09 15:15