问题已解决

 老师,您好,本公司本月增值税进项税额是250000,销项是200000,月底的时候怎样结转做分录?

84785027| 提问时间:2022 05/09 15:11
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好! 借: 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)250000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)250000 借:应交税费——应交增值税(销项税额)200000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200000 借:应交税费——未交增值税50000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)50000
2022 05/09 15:15
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