问题已解决

老师,请问一下,我公司在2012年有股东注资1500万,打入验资户,然后又转走了,当时没有做账,事隔一年多在2013年才做的账,借:其他应收款 1500万、贷:实收资本1500万,又在2019年调了一笔账,把这些乱七八糟的,收不回来或者付不出去的账给对冲了,都冲平了,其中就包括这一笔其他应收款,现在审计发现了这个问题,我们该如何处理最好呢?这笔实收资本必须要体现出来的。

84784972| 提问时间:2022 05/09 15:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     既然公户都收到款了。  你应该做 :借银行存款贷实收资本 ; 转出去 :借其他应收款贷银行存款。      
2022 05/09 15:57
84784972
2022 05/09 16:01
关键当时没有做啊,现在说啥都晚了,事实情况就是我刚才说的,现在要怎么补救,这个才是关键。
meizi老师
2022 05/09 16:06
 你好;   补做账 ; 调整分录。  按我说的 处理。 不然你这样 挂其他应收款。 后期肯定 会有问题的   
84784972
2022 05/09 16:35
那我其他应收款那么大金额,也不能一直挂着啊,后续不还是个问题?
meizi老师
2022 05/09 16:39
 你好 ;     你要去调整 ; 年末还给公司; 或者是  老板有钱 分红去冲 其他应收款   
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