问题已解决
老师,请问一下,我公司在2012年有股东注资1500万,打入验资户,然后又转走了,当时没有做账,事隔一年多在2013年才做的账,借:其他应收款 1500万、贷:实收资本1500万,又在2019年调了一笔账,把这些乱七八糟的,收不回来或者付不出去的账给对冲了,都冲平了,其中就包括这一笔其他应收款,现在审计发现了这个问题,我们该如何处理最好呢?这笔实收资本必须要体现出来的。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 既然公户都收到款了。 你应该做 :借银行存款贷实收资本 ; 转出去 :借其他应收款贷银行存款。
2022 05/09 15:57
84784972
2022 05/09 16:01
关键当时没有做啊,现在说啥都晚了,事实情况就是我刚才说的,现在要怎么补救,这个才是关键。
meizi老师
2022 05/09 16:06
你好; 补做账 ; 调整分录。 按我说的 处理。 不然你这样 挂其他应收款。 后期肯定 会有问题的
84784972
2022 05/09 16:35
那我其他应收款那么大金额,也不能一直挂着啊,后续不还是个问题?
meizi老师
2022 05/09 16:39
你好 ; 你要去调整 ; 年末还给公司; 或者是 老板有钱 分红去冲 其他应收款