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现在开的发票直接出来免税 也没用税额 分录要怎么做呢
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速问速答借银行存款贷主营业务收入
2022 05/09 17:52
84784974
2022 05/09 17:53
应交税费 应交增值税这里 一点都不体现了吗
郭老师
2022 05/09 17:54
不需要体现的没有税额,没有应交税费,应交增值税。
84784974
2022 05/09 17:56
好的 4月份开错了一张金额 没有做废 ,现在5月份是不是要开具一张红字去冲销啊
84784974
2022 05/09 17:56
分录要怎么做啊
郭老师
2022 05/09 17:59
哦,对的,是的,借应收账款贷主营业务收入,
借应收账款负数贷主营业务收入负数,
然后在做正确的借应收账款贷主营业务收入。
84784974
2022 05/09 18:07
4月份还是做正数的 5月份做负数的是吗?
郭老师
2022 05/09 18:08
对的,是的,是这么做的。
84784974
2022 05/09 18:09
是不是4月做:借:应收账款
贷主营业务收入,
5月开具红字发票 借:应收账款 负数 贷主营业务收入 负数
84784974
2022 05/09 18:10
为什么要做负数,而不是做相反的分录呢
郭老师
2022 05/09 18:11
好对的是的,因为软件做账收入它的发生额在贷方的意思啊,那你放发生了借发放的贷方负数就是啦,如果你放到借方的话,会影响你的科目余额表和利润表不一致,不相信的可以试一下的。
84784974
2022 05/09 18:14
好的,谢谢,讲的很清楚
郭老师
2022 05/09 18:14
不用客气
工作愉快