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我销项税额14000,上期留抵税6600,本期抵扣进项8000多,我到月底要结转交税金这笔分录,怎么转?

84785000| 提问时间:2022 05/09 21:11
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您您好,您上期留抵的进项税额有没有转到转出未交增值税里面?
2022 05/09 21:14
文老师
2022 05/09 21:15
一般情况下是,月末把进项税额转到转出未交增值税,把销项税额转到转出未交增值税,有上期留底税额的时候,就是应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额在借方
84785000
2022 05/09 21:15
没有呀转到未交增值税
84785000
2022 05/09 21:16
我是刚来的公司,留抵税我还是在增值税申报表查到的。
84785000
2022 05/09 21:18
我这个月不用缴税呀?所以不会这笔分录
文老师
2022 05/09 21:19
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
84785000
2022 05/09 22:11
可以套入我那个金额吗?我看不懂
文老师
2022 05/09 23:23
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税8000 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额8000 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额14000 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税14000 1)如果转出未交增值税科目余额6600加8000-14000=600,在借方, 代表留抵,不用再做账;
84785000
2022 05/10 11:46
我21年的发票没做进账套,要抵扣进项,我要抵扣去年的发票我该怎么入账?怎么做分录?因为他不是当前的购入
文老师
2022 05/10 20:08
那您补入账,也只能做在当月,涉及损益类科目的,需要通过以前年度损益调整科目
84785000
2022 05/10 20:19
我购入原材料按就原材料吗?管理费用销售费通过以前损益调整。
文老师
2022 05/10 20:26
您好,是的,是这样的
84785000
2022 05/10 20:29
我今年就按实际入账了?
文老师
2022 05/10 20:32
您好,是的,是这样的
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