问题已解决

老师,请问一下收到税务局,上个月认证的进项发票留底税额,怎么做会计分录?

84784947| 提问时间:2022 05/09 21:59
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 计算留抵税额时:借:应收留抵税额退税款,贷:应交税费—应交增值税—留抵税额退税。收到实际退税后:借:银行存款,贷:应收留抵税额退税款。
2022 05/09 22:00
84784947
2022 05/09 22:02
老师,我本想做进项留底的,之前没有做留底税额退税款呢,要修改上个月的吗
王超老师
2022 05/09 22:05
这个不需要的,这个你都退税了,就不需要修改的
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