问题已解决

老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!

84785013| 提问时间:2022 05/10 07:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022 05/10 07:55
84785013
2022 05/10 08:52
怎么红字呢,具体分录写一下吧,谢谢!
东老师
2022 05/10 08:54
借:库存商品负数,贷:应付账款-暂估款负数
84785013
2022 05/10 08:55
好的,老师,这个做相反分录可以吗?
东老师
2022 05/10 09:04
你做相反的也是可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~