问题已解决
请问老师,我们销售产品,已经给客户开了发票,客户发现产品有质量问题,给我们扣了30元,我们应该怎么走账?
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速问速答你好,你们单位给对方开负数发票,红冲你的收入,借应收账款-30
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2022 05/10 08:32
84785016
2022 05/10 08:34
老师,我们没有给客户开红字发票,如果我走销售费用行不行?
郭老师
2022 05/10 08:36
可以的,借销售费用贷应收账款。
84785016
2022 05/10 08:37
但是,这个销售费用需要所得税汇算时调增是吗
郭老师
2022 05/10 08:39
你好,不需要调整的,可以抵扣
84785016
2022 05/10 08:51
好的,老师,其实如果我们不开工资发票冲减收入,就相当于多产生了销项税金,这部分税金只能我们自己承担了,如果开了红字,销项税金也减少,也没有多余产生销项税金,是吗
郭老师
2022 05/10 08:53
对的,是的,是这么理解的。
84785016
2022 05/10 08:55
老师,也就是如果开了红字销售发票,收入减少,企业所得税也减少,增值税也减少;如果入在销售费用,就只减少了企业所得税,增值税没有相应减少;还有就是开红字发票,冲减收入、税金、应收后,结转的主营业务成本要不要冲减?不用冲减是吗?如果是销售后又退回,需要冲减主营业务成本是吗?麻烦老师一次回答一下哈
郭老师
2022 05/10 08:58
也就是如果开了红字销售发票,收入减少,企业所得税也减少,增值税也减少;
是的
如果入在销售费用,就只减少了企业所得税,增值税没有相应减少;是的
还有就是开红字发票,冲减收入、税金、应收后,结转的主营业务成本要不要冲减?
不需要
成本又不变
不用冲减是吗?
是的
如果是销售后又退回,需要冲减主营业务成本是吗
需要