问题已解决

老师,这是我3月份暂估的成本,四月份发票到了,我具体的账务处理怎么做?我的成本已经结转了

84784960| 提问时间:2022 05/10 09:38
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
第二个凭证为什么是两个预付账款呢?
2022 05/10 09:39
84784960
2022 05/10 09:39
就是两个公司的?
李霞老师
2022 05/10 09:41
你好,借预付账款,贷库存商品,然后把原来凭证这样反向冲减掉以后再按照发票重新做账就可以了。
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