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21年9月暂扣商品7万,2022年1月收到6万发票已入库,4月才发现做错应冲暂估,21年的汇算清缴还没有做,汇算清缴和账务处理怎么做?
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速问速答你的表述让人一团雾水。如果放到21年,正确的账务该这样处理?
2022 05/10 11:28
21年9月暂扣商品7万,2022年1月收到6万发票已入库,4月才发现做错应冲暂估,21年的汇算清缴还没有做,汇算清缴和账务处理怎么做?
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