问题已解决

#t提问,老师购买税控设备款已付票未到怎么作账呢,后期票到了怎么做呢?

84785044| 提问时间:2022 05/10 11:30
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借管理费用,办公费贷,银行存款。收到发票贴这个凭证后面就行。
2022 05/10 11:32
玲老师
2022 05/10 11:36
跨越收到的这样处理也没有问题。或者你就把前面分录红冲再做分录。抵税的时候借应交税费贷管理费用。
玲老师
2022 05/10 11:41
汇算清缴之前收到发票都可以贴到原来凭证后面。
玲老师
2022 05/10 11:48
你好 借管理费用,贷银行 
84785044
2022 05/10 11:33
不是吧,那跨月收到的该怎么办呢?
84785044
2022 05/10 11:34
还有税控设备全额抵税的在哪里提现呢?
84785044
2022 05/10 11:38
那我现在没收到票我挂账分录怎么做呢,后期收到票分录又怎么做呢?
84785044
2022 05/10 11:38
不确定什么时候收到发票,如果年底呢
84785044
2022 05/10 11:42
我现在就问我当时没收到票我先不进费用应该做到哪里?
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