问题已解决

请问一下,餐饮的,3月才建完账,后面发现老板付款时2万,只有1万是当月的,而另一1万是前期的。这个1万应该入个什么科目合适。老会计做的是借:应付账款 1万 本年利润1万,贷:其他应收款-老板。期初建账只录了这个供应商1万货款,现在有1万是前期的怎么平

84785028| 提问时间:2022 05/10 14:13
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你这个本年利润转到利润分配未分配利润里面就可以了。
2022 05/10 14:17
84785028
2022 05/10 14:19
一个供应商未付的款会影响本年利润??
李霞老师
2022 05/10 14:23
正常未付款的话,它是不不会影响到利润的。
84785028
2022 05/10 14:33
那这种没建立期初的,未付款的借方如何冲,因为我要算每个店的利润,貌然这笔影响利润就显得一个店的利润少了很多。
李霞老师
2022 05/10 14:36
你好,因为建立期初的原因,所以咱做到本年利润里面了,所以就会产生这个影响。
李霞老师
2022 05/10 14:36
那这个就没办法避免了。
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