问题已解决
甲公司6月份发生如下经济业务,要求进行相应的账务处理:(1)10日,销售给国祥公司甲产品500件,单价为800元,售价计400000元,增值税52000元,已收款300000元,余款暂欠。(2)12日,销售给华瑞公司乙产品500件,单价为400元,售价计200000元,增值税26000元,收到销售方开出的商业承兑汇票一张。(3)12日,上述产品销售领取包装材料1000元。(4)12日,结转已销售甲产品生产成本300000元,乙产品生产成本100000元。(5)15日,以银行存款支付银行手续费900元。(6)16日,以银行存款支付本月广告费6000元。(7)18日,预收东方公司购货款10000元。(8)20日,计算本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加2000元。
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速问速答你好
1,借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
3,借:销售费用,贷:周转材料
4,借:主营业务成本 , 贷:库存商品
5,借:财务费用,贷:银行存款
6,借:销售费用,贷:银行存款
7,借:银行存款,贷:预收账款
8,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,教育费附加
2022 05/10 19:56