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公司帮员工代交的个税,老板说发工资时不扣员工的个税了,公司出这笔个税钱,这个应该怎么做分录?记到哪里?

84785001| 提问时间:2022 05/10 20:12
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您增加税前工资即可,否则不能扣除
2022 05/10 20:12
84785001
2022 05/10 20:13
没听懂你的意思。怎么做分录?
小林老师
2022 05/10 20:15
您好,就是个人所得税当做补贴,增加税前收入后再申报个人所得税,
小林老师
2022 05/10 20:15
您好,分录不变,就是金额增加
84785001
2022 05/10 20:18
还是不会,老师你直接把分录写出来我看下
小林老师
2022 05/10 20:19
您好,分录借成本费用,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,贷银行存款
84785001
2022 05/10 20:38
个税款是690元,工资是52800元,老师计提分录和发放分录,写一下,非常需要。步骤清楚一点写给我看一下吧。公司是做环保工程的
小林老师
2022 05/10 20:40
您好,分录借成本费用52800+690,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资52800+690,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,贷银行存款
84785001
2022 05/10 21:02
计提: 借:成本费用 52800+690 贷:应付职工薪酬-工资 52800+690 发放和计提个税时: 借:应付职工薪酬-工资 52800+690 贷:银行存款52800 应交税费-应交个人所得税690 缴个税时: 借:应交税费-应交个人所行税690 贷:银行存款690 是这样吗?
小林老师
2022 05/10 21:39
您好,是这样,但这样会导致个人所得税不一定是690,
84785001
2022 05/10 22:49
可是个人所得税就是缴了690元。
84785001
2022 05/10 22:50
要怎么样才能是个人所得税是690元呢?
小林老师
2022 05/11 07:36
您好,因为税前工资增加,所以对应的个人所得税也会增加,根据情况看增加金额
小林老师
2022 05/11 07:37
您好,如果您就按690,那您不需要把这部分计入税前工资,支付的690计入营业外支出,不得税前扣除
84785001
2022 05/11 09:23
计提工资时: 借:管理费用52800 贷:应付职工薪酬-工资 52800 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 52800 贷:银行存款52800 计提个税时: 借:营业外支出690 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税690 缴个税时: 借:应交税费-应交个人所行税690 贷:银行存款690 是这样吗?
小林老师
2022 05/11 09:40
您好。是的。这个是没问题
84785001
2022 05/11 09:55
一点问题都没有了?还有没有要注意的地方?
小林老师
2022 05/11 10:20
您好,是的,汇算清缴纳税调增营业外支出即可
84785001
2022 05/11 10:21
好的谢谢老师
小林老师
2022 05/11 10:22
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
84785001
2022 05/11 11:53
老师,我公司是做环保工程的,差旅费一个月最多可以做多少?加油的发票可以全部做成差旅费吗?
小林老师
2022 05/11 13:04
您好,这个就按真实业务处理
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