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我销项14000进项8000留抵税6600,我本月要不要结转税金?

84785000| 提问时间:2022 05/10 21:25
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要这样做结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2022 05/10 21:25
84785000
2022 05/10 21:28
我都不用缴税,还转出未交增值税呀?
邹老师
2022 05/10 21:31
你好,因为之前留抵6600计入 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方 那现在销项14000,进项8000,就需要做上面的结转,结转之后应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方余额就只有600了啊  借:应交税费—应交增值税(销项税额)14000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 6000 这样结转,并不代表一定需要纳税啊
84785000
2022 05/10 21:49
没看懂,可以写一下分录吗
邹老师
2022 05/10 21:50
你好,具体是哪个地方没有看懂呢,我好给出针对性的解释。 分录我已经写了啊 
84785000
2022 05/10 22:13
留抵税直接就没做分录
84785000
2022 05/10 22:14
留抵税之前就没做分录
84785000
2022 05/10 22:16
我差额计入转出未交增值税吗?
84785000
2022 05/10 22:22
之前留抵税没转!我不知用那个科目,挂其他科目,科目余额表会不会不平衡
84785000
2022 05/10 22:37
借:应交税费—应交增值税(销项税额)14000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 6000 这样结转
84785000
2022 05/10 22:37
我本期直接这样入账吗?
邹老师
2022 05/11 07:37
你好 上个月留抵的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6600 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个月结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额)14000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 6000 两笔分录之后,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)还有600的借方余额,代表期末留抵税额
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