问题已解决
老师,广告公司设备租赁费21年做的暂估借:主营业务成本暂估,贷:应付账款暂估。22年4月收到发票做借:应付账款暂估,贷主营业务成本暂估。再做一笔实际支付或未付的分录,借主营业务成本,贷应付账款或银行存款。这样可以吗?
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你好; 你们这个暂估21年的金额是真实发生的金额暂估的吗 ? 收到发票是否与你暂估金额一致 ?
2022 05/11 09:15
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84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/11 09:55
是真实的,金额也一致。如果可以应该怎么做呢?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/11 09:59
你好; 一致的话; 去红冲暂估 在按发票做即可。 按你写做的