问题已解决

老师好!对方开给我们的9月份租金发票,重复开了,我们这边也已经认证了,然后对方12月份开了一张红字给我们,这个要如何做分录?

84784966| 提问时间:2022 05/11 11:39
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时你的分录怎么做的?
2022 05/11 11:40
郭老师
2022 05/11 11:40
借管理费用应交税费应交增值税进项贷应付账款吗?
84784966
2022 05/11 11:48
是的,负数是不是要做进项税额转出?
郭老师
2022 05/11 11:51
你好,对的是的需要做进项转出,你之前分录怎么做的,是不是做了管理费用?
84784966
2022 05/11 11:54
是做制造费用
郭老师
2022 05/11 11:59
借应付账款贷制造费用,应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2022 05/11 11:59
借制造费用贷生产成本结转的库存产品吗?没有的话直接做这个就可以了,其他的就不用做了。
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