问题已解决
老师3月的期末留抵,申请了增量留抵退税,四月的申报表这个金额变成进项税额转出了。我要怎么做账务处理?
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速问速答您好
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022 05/11 13:33
84785023
2022 05/11 13:35
不入营业外收入吗?
bamboo老师
2022 05/11 13:36
不入营业外收入哈
84785023
2022 05/11 13:37
3月,这个期末留抵我做在了转出未交增值税的借方
bamboo老师
2022 05/11 13:38
借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费-未交增值税
84785023
2022 05/11 13:43
老师,最后一个分录不是贷:应交税费-转出未交增值税吗?
bamboo老师
2022 05/11 13:44
还没有结转到应交税费-未交增值税啊 那就是贷应交税费-转出未交增值税
84785023
2022 05/11 13:46
好的,谢谢老师
bamboo老师
2022 05/11 13:46
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!