问题已解决

我公司(小规模)有个业务,从来都没开过票,从上一年都没开过,现在工程快完了,他要开发票,但是我之前都把做收入了(无票收入),现在怎么做?如果红字冲销,那么应交税费怎么办

84784974| 提问时间:2022 05/11 14:32
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你这个最好问下你管理员,看他的要求 不然很容易重复交税
2022 05/11 14:36
84784974
2022 05/11 14:55
那时候没有缴税,在45万以内
宋生老师
2022 05/11 15:02
你好!那你尚未开票的金额按负数冲减就就可以了
84784974
2022 05/11 15:03
什么意思
宋生老师
2022 05/11 15:05
你好!就是你之前的那些没开票的部分,在申报表上填负数冲减
84784974
2022 05/11 15:59
那我的账上面呢?之前有做转出减免增值税啊
宋生老师
2022 05/11 16:00
你好!账面上,正规的做法也是红字冲减,然后按发票来重新做
84784974
2022 05/11 16:15
做的转出减免增值税也红字冲销吗
宋生老师
2022 05/11 16:21
你好!是的。这一套操作都是一样。
84784974
2022 05/11 16:30
好的,我做下
宋生老师
2022 05/11 16:34
你好!欢迎下次再来探讨
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